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Compras y Contrataciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

Proyecto 4.05.08 · D.G. Economía Hacienda y Finanzas · 2005

Qué encontró la Auditoría

La Auditoría General de la Ciudad examinó las compras y contrataciones de bienes y servicios de la Secretaría de Hacienda y Finanzas durante el año 2004, sobre la base de una muestra. Encontró que faltan evidencias de varios controles y trámites exigidos por la normativa, como la intervención previa de la Procuración, la publicación de llamados y la verificación de la Dirección General de Compras y Contrataciones. También detectó que la Ciudad, casi una década después de su autonomía, sigue usando un marco normativo nacional desactualizado, con modificaciones parciales no ordenadas en un texto consolidado. La Auditoría concluye que las omisiones y la falta de controles lesionan principios esenciales como la transparencia, la celeridad y la eficiencia del proceso de compras.

Principales observaciones
  • Ausencia de evidencias de registración presupuestaria preventiva, intervención previa de la Procuración, protocolización del acto administrativo de llamado y publicación de llamados y actos resolutivos en el Boletín Oficial, entre otras constancias previstas en las normas.
  • Falta de evidencias de invitaciones a proveedores inscriptos y a cámaras del sector, comunicación a la Contaduría General, y verificación y control previo por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones.
  • Ausencia de designación competente de los miembros de la comisión de preadjudicación y de rúbrica del acta de preadjudicación por parte de los tres miembros.
  • Diferencias entre el valor asignado a los pliegos y el determinado según la normativa, y requisitos mínimos no cumplidos en la planilla de control de egreso de pliegos.
  • Incumplimiento de la Resolución Nº 1-SSCS-04 en contrataciones de espacios y producción publicitaria por ausencia de la nota del área solicitante para iniciar el trámite.
  • Ausencia de firma del Contador General o su reemplazante en la copia incluida en la Carpeta de Pago.
Conclusión

La Ciudad no posee normativa propia que sistematice el proceso de compras y contrataciones, manteniendo un marco normativo desactualizado con modificaciones parciales no compendiadas en un texto ordenado, lo que dificulta su aplicación. La ausencia o insuficiencia de controles y la falta de acatamiento de las normas vigentes, tanto de los organismos licitantes como de los órganos de control, lesionan los principios de transparencia, celeridad, eficiencia, economía, sencillez y eficacia que deben regir el proceso.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.

Objeto

Procesos de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

Objetivo

Controlar los aspectos legales y financieros seguidos en el proceso de compras y contrataciones de bienes y servicios.

Alcance

Examen sobre la base de una muestra de las compras y contrataciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

Ficha

Proyecto
4.05.08
Tipo
Legal y Financiera
Año auditado
2005
Período
2004
Dirección
D.G. Economía Hacienda y Finanzas
Supervisión
Cao Raúl
Auditores
Lic. Matias Barroetave¤a, Dr. Antonio Rubén Campos, Dra. Alicia Margarita Boero, Lic. José‚ Luis Giusti, Lic. Josefa Arminda Prada
Fuente
ficha en agcba.gov.ar

En el Plan Anual 2005

Compras y Contrataciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas

Jurisdicción
60- Secretaría de Hacienda y Finanzas
Período
2004
Horas
1600

Ver el plan 2005 y su ejecución

Fuente: Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (agcba.gov.ar) · los informes completos se descargan del sitio de la Auditoría

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