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Ministerio de Desarrollo Económico.

Proyecto 4.10.12 · D.G. Economía Hacienda y Finanzas · 2010 · publicado el 11 de noviembre de 2013

Qué encontró la Auditoría

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires revisó el gasto del Ministerio de Desarrollo Económico durante 2009, en particular el Programa Nº 1 'Actividades Centrales Desarrollo Económico' (gastos en bienes, servicios y transferencias). Encontró que las compras de bienes no se ajustaron a la ley de compras y contrataciones de la Ciudad, que faltaron manuales de organización y procedimientos, y que no se controló adecuadamente el dinero transferido a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y a la Corporación Buenos Aires Sur. Además, varios organismos no entregaron documentación solicitada, lo que limitó el alcance de la revisión. La Auditoría concluye que el presupuesto fue modificado de forma significativa, que no se aplicó correctamente la técnica de presupuesto por programas y que faltó control sobre las transferencias y las compras.

Principales observaciones
  • Al 31/12/2009 no existía un Manual de Organización ni un Manual de Normas y Procedimientos con circuitos administrativos.
  • Hubo incumplimiento de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones en las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios del Ministerio.
  • No se cumplió el procedimiento administrativo vigente en la Ciudad para la confección de los actuados de adquisición de bienes de uso.
  • Se detectaron falencias en la administración y fiscalización de los fondos transferidos a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en el marco del Convenio Nº 4535 de Asistencia Técnica.
  • Faltó fiscalización del cumplimiento del Convenio de mandas Nº 4538 con la Corporación Buenos Aires Sur S. E.
  • Hubo duplicidad en el devengamiento de un bien de uso adquirido y limitaciones al alcance por documentación no entregada (notas, expedientes, inventario e información financiera del Prosur Hábitat).
Conclusión

El presupuesto 2009 del Ministerio fue modificado cuantitativa y cualitativamente de forma significativa, alterando los objetivos proyectados, y el SPP Nº 1 no consideró la técnica de presupuesto por programas, lo que provocó una inadecuada exposición de los importes devengados. No se ejerció un adecuado control de las transferencias a la FCE-UBA ni fiscalización del convenio con la Corporación Buenos Aires Sur, y las adquisiciones de bienes no se encuadraron en la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.

Objeto

Control Legal y Financiero de las transacciones devengadas por el Ministerio de Desarrollo Económico en los Incisos 4, 5 y 6.

Objetivo

Controlar los aspectos legales, técnicos y financieros de las transacciones devengadas en los incisos 4 y 5 por la DG.

Alcance

Relevamiento de los circuitos de compras y contrataciones del Ministerio y examen de sus operaciones, mediante el análisis de una muestra de las mismas.

Ficha

Proyecto
4.10.12
Tipo
Legal y Financiera
Año auditado
2010
Período
2009
Dirección
D.G. Economía Hacienda y Finanzas
Supervisión
Nicolas Mitre Jorge Alberto
Auditores
Dra. Sandra Bergenfeld, Dr. Alejandro Fern ndez, Dr. Juan Carlos Toso, Dr. Santiago De Estrada, Dra. Paula Oliveto Lago, Ing. Adriano Jaichenco, Lic. Josefa Arminda Prada
Fuente
ficha en agcba.gov.ar

En el Plan Anual 2010

Ministerio de Desarrollo Económico

Jurisdicción
65 - Ministerio de Desarrollo Económico
Período
2009
Horas
2000

Ver el plan 2010 y su ejecución

Fuente: Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (agcba.gov.ar) · los informes completos se descargan del sitio de la Auditoría

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