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PARADORES PROPIOS DEL GCABA, CENTRO LA BOCA Y CENTRO DE INCLUSION SOCIAL COSTANERA.

Proyecto 9.20.04 · D.G. Desarrollo Social · 2020 · publicado el 23 de agosto de 2022

Qué encontró la Auditoría

La Auditoría General de la Ciudad examinó durante 2020 los paradores propios del Gobierno porteño, el Centro de Inclusión Social La Boca y el Centro de Inclusión Social Costanera, que asisten a personas en situación de calle, junto con los dispositivos de emergencia abiertos por la pandemia de Covid-19. La Auditoría encontró fallas en el control de los convenios con organizaciones sociales, errores de imputación presupuestaria, problemas en la prestación alimentaria (raciones insuficientes, temperaturas inadecuadas y menús con carne picada para niños pequeños, que implican riesgo de Síndrome Urémico Hemolítico), falta de personal en turnos nocturnos de los fines de semana, registros incompletos de la población asistida y deficiencias de mantenimiento e higiene en los edificios. Concluye que es necesario mejorar los registros, la planificación presupuestaria y las condiciones de seguridad de los dispositivos.

Principales observaciones
  • En 8 de los 10 convenios analizados se constató incorrecta imputación presupuestaria, y la Dirección General de Atención Inmediata no supervisó el efectivo cumplimiento de los convenios durante el año auditado.
  • No obran antecedentes del anteproyecto de presupuesto 2020 de los programas auditados ni en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ni en la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, en inobservancia de los artículos 48 y 49 de la Ley 70.
  • En 14 de las 54 modificaciones presupuestarias se utilizaron decretos sin referencia al número de requerimiento ni a su destino, y en 7 de los 34 legajos relevados el gasto estaba imputado a actividades ajenas al objeto auditado.
  • Los informes de ejecución trimestral no incluyeron la cobertura de los dispositivos de emergencia ni las metas se replanificaron por el aislamiento obligatorio, por lo que la exposición de metas no refleja la prestación efectivamente brindada.
  • En la prestación alimentaria se detectaron raciones con gramaje insuficiente, temperaturas de conservación inadecuadas, menús con carne vacuna picada destinada a lactantes y menores de 5 años (riesgo de Síndrome Urémico Hemolítico), y remitos confeccionados en forma mensual en lugar de diaria.
  • Se observaron deficiencias de control interno: diferencia de 34 agentes entre lo informado y el personal que efectivamente prestó servicios, información de la población asistida no confiable ni íntegra, personal insuficiente en los turnos nocturnos de los fines de semana, y falta de mantenimiento de matafuegos, tanques de agua y control de plagas en varios dispositivos.
Conclusión

La Auditoría concluye que se mantienen deficiencias de control interno ya observadas en auditorías previas y que resultan necesarias una base de datos para el seguimiento de la población asistida, la unificación de ambas actividades en un mismo programa presupuestario, el ajuste de los procedimientos de compras y contrataciones conforme a la Ley 2095, la participación del Área de Nutrición en las modificaciones de los menús y un diagnóstico del estado edilicio para establecer prioridades de seguridad e higiene.

Resumen hecho con IA por Ciudad Abierta a partir del informe ejecutivo de la Auditoría. Ante cualquier duda, manda el PDF.

Objeto

El objeto de auditoría son los Programa N° 44 y N° 45 Inclusión Social, Unidad Ejecutora Nº 7011 Subsecretaría de Inclusión Social y Hábitat, Jurisdicción N°45 Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

Objetivo

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, en términos de economía, eficiencia y eficacia y controlar los aspectos técnicos y financieros de las Actividades Nº 13000 y Nº 12000 del Programa 44 y 45 respectivamente

Alcance

El alcance de los procedimiento s de auditoría a aplicar será determinado sobre la base de un relevamiento preliminar

Ficha

Proyecto
9.20.04
Tipo
Financiera y Gestión
Año auditado
2020
Período
2020
Dirección
D.G. Desarrollo Social
Supervisión
Pagliaro Carla
Auditores
Dra. Mariana Inés Gagliardi, Cdra. Mariela Coletta, Dr. Daniel Agustín Presti, Dr. Juan José‚ Calandri, Dr. Lisandro Mariano Teszkiewicz, Dr. Pablo Clusellas, Lic. María Raquel Herrero
Fuente
ficha en agcba.gov.ar

En el Plan Anual 2020

Seguimiento de las observaciones Informe de Auditoría N° 9.16.10 Paradores Propios del GCBA, Centro La Boca y Centro de Inclusión Social Costanera

Jurisdicción
45 - Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano
Período
2019
Horas
2500

Ver el plan 2020 y su ejecución

Fuente: Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (agcba.gov.ar) · los informes completos se descargan del sitio de la Auditoría

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